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国林科技: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 00:20:10

大华会计师事务所对青岛国林科技集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,国林科技在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

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