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翔腾新材: 江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 00:10:24

江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告显示,截至2025年12月31日,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为,公司财务报告内部控制有效,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖主要子公司及高风险领域,包括采购、销售、信息系统等。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。

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