来源:证券之星公司公告
2026-04-26 21:13:10
浙江佐力药业股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。评价范围涵盖母公司、子公司及孙公司,资产总额和营业收入占合并报表的100%。重点涉及公司治理、财务报告、资金活动、采购与销售、资产管理、信息系统等业务和事项。评价结果显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。针对发现的一般缺陷,已制定整改措施并推进落实。
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