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真爱美家: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-26 10:49:41

浙江真爱美家股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制制度在所有重大方面得到有效执行。评价范围涵盖公司及控股子公司,涉及资金管理、采购、销售、资产、研发、信息披露等多项业务和高风险领域。公司已建立完善的治理结构、内部组织架构及内部控制制度,并通过内部审计、风险评估、绩效考评等机制保障内部控制有效运行。

证券之星公司公告

2026-04-26

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