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金海高科: 浙江金海高科股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 06:54:40

利安达会计师事务所对浙江金海高科股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,金海高科于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及审计责任。

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