来源:证券之星公司公告
2026-04-24 03:30:52
仙乐健康科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及32家子(孙)公司,覆盖公司治理、资金管理、财务报告、资产管理、销售采购、信息披露等主要业务和高风险领域。公司董事会认为内部控制体系运行有效,能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。
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