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甘李药业: 二〇二五年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-23 09:15:38

致同会计师事务所对甘李药业股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,甘李药业公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见。

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2026-04-22

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