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金埔园林: 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-22 04:24:10

长江证券承销保荐有限公司对金埔园林股份有限公司《2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查。截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制评价范围内涵盖公司及全部主要子公司,业务包括工程施工、景观设计和苗木销售。重点关注的资金管理、对外投资管理、工程管理和销售管理等高风险领域未发现重大缺陷。保荐人认为该自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。

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