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珀莱雅: 珀莱雅化妆品股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-22 10:04:15

珀莱雅化妆品股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。结果显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。审计委员会和管理层分别履行监督与执行职责。内部控制审计意见与公司评价结论一致。2026年公司将持续优化内控制度,加强执行与监督。

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