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顺控发展: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-19 21:49:11

广东顺控发展股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司,覆盖治理结构、资金管理、工程项目等重点业务和高风险领域。内部控制审计报告显示,公司财务报告内部控制有效。

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2026-04-22

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