来源:证券之星公司公告
2026-04-19 17:15:24
杭州景业智能科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。审计委员会和内部审计部门监督有效,未发现影响内部控制有效性的后续事项。2025年度内部控制运行良好,信息披露真实可靠,资产安全,业务合法合规。2026年公司将继续完善内控体系,推进精细化管控。
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