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赣能股份: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-18 06:41:01

江西赣能股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面有效运行。评价范围涵盖公司本部及主要子公司,覆盖公司治理、资金管理、投资管理、财务报告、安全生产等核心业务领域。公司已建立内部审计机制和风险评估体系,强化对高风险领域的控制,董事会审计委员会履行监督职责,确保内控体系持续改进。

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