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亚虹医药: 江苏亚虹医药科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-18 03:07:01

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏亚虹医药科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。

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