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百亚股份: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-17 18:57:02

重庆百亚卫生用品股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司治理结构完善,内部控制体系覆盖主要单位和业务领域,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围包括治理结构、资金管理、采购销售、资产管理、合同管理、研发管理、财务报告及专项风险控制等方面。公司已建立较为完善的内部控制组织机构和制度体系,确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。

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