|

股票

三川智慧: 三川智慧2025年内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-17 15:29:00

北京兴华会计师事务所对三川智慧科技股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,三川智慧于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-04-17

首页 股票 财经 基金 导航