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博汇科技: 博汇科技2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-17 15:28:14

立信会计师事务所对立信会计师事务所(特殊普通合伙)对北京市博汇科技股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为内部控制存在固有局限性,审计意见基于实施的审计工作得出。

证券之星资讯

2026-04-17

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