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浙江鼎力: 浙江鼎力机械股份有限公司内部控制审计报告(2025年度)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-17 10:31:32

立信会计师事务所对浙江鼎力机械股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时指出内部控制存在固有局限性,未来有效性存在一定风险。

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