来源:证券之星公司公告
2026-04-17 00:10:55
拉卡拉支付股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及合并报表范围内的子公司,覆盖主要业务和高风险领域。公司董事会认为内部控制运行有效,且评价报告出具前未发生影响内部控制有效性的事项。
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