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奥瑞德: 奥瑞德2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-16 07:09:00

奥瑞德光电股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面有效运行。纳入评价范围的资产总额和营业收入分别占合并报表的99.33%和97.05%。审计委员会监督、经理层组织实施内部控制日常运行。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。公司2026年将持续完善内控体系。

证券之星公司公告

2026-04-16

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