|

股票

奥瑞德: 奥瑞德董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-16 07:08:51

奥瑞德光电股份有限公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。中审亚太具备专业胜任能力、独立性和诚信状况,被续聘为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。审计过程中,审计委员会与其保持沟通,督促其按时完成审计任务。中审亚太出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会认为其审计行为规范,报告客观、完整、及时。

证券之星公司公告

2026-04-16

首页 股票 财经 基金 导航