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启明星辰: 内部审计制度(2026年4月)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-04 00:23:58

启明星辰信息技术集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计部对董事会负责,定期提交审计计划和工作报告。重点审计募集资金使用、对外投资、关联交易、担保等重大事项,检查内部控制有效性,并对业绩快报进行审计。制度还规定了审计档案管理、整改机制及奖惩措施,确保信息披露的可靠性。

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