|

股票

常山北明: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 14:56:08

北京兴华会计师事务所审计了石家庄常山北明科技股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该结论受内部控制固有局限性的限制,且不保证未来持续有效。

证券之星公司公告

2026-04-04

证券之星资讯

2026-04-03

证券之星资讯

2026-04-03

首页 股票 财经 基金 导航