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来源:证券之星公司公告
2026-04-02 20:40:55
欧菲光集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及主要子公司,涵盖发展战略、组织架构、人力资源、财务报告、采购、销售、资金活动等主要业务和高风险领域。公司已建立内部控制缺陷认定标准,并在日常监督基础上持续优化内控体系。
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2026-04-02
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