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中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-26 04:56:50

大华会计师事务所对中国中材国际工程股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,中材国际在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,以及注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的披露责任。

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