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索菱股份: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-24 00:19:46

深圳市索菱实业股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及合并报表范围内子公司全部资产和营业收入,涉及组织架构、资金活动、采购、销售、财务报告等主要业务领域。公司已建立较为完善的内部控制制度并持续优化,2026年将继续强化内控监督检查,提升管理水平。

证券之星资讯

2026-03-23

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