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悦康药业: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 22:45:46

容诚会计师事务所对悦康药业集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,悦康药业在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。会计师事务所同时指出,内部控制存在固有局限性,可能存在未能防止或发现错报的情况。

证券之星资讯

2026-03-20

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