来源:证券之星公司公告
2026-03-17 23:53:55
天健会计师事务所对鸿合科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,并明确注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。
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2026-03-20
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