中信证券股份有限公司
关于温州意华接插件股份有限公司
保荐人名称:中信证券股份有限公司
被保荐公司简称:意华股份
(以下简称“中信证券”或“保荐人”)
保荐代表人姓名:王建文 联系电话:021-20262053
保荐代表人姓名:谢锐楷 联系电话:0755-23835275
现场检查人员姓名:谢锐楷、缪政颖
现场检查对应期间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
现场检查时间:2026 年 5 月 6 日
一、现场检查事项 现场检查意见
不
(一)公司治理 是 否 适
用
现场检查手段:
查阅了上市公司最新章程、股东会及董事会议事规则及会议材料,取得上市公司
董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况,取得上市公司关联方清单,查阅
关于公司控股股东、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策
文件,查看上市公司生产经营场所,对上市公司财务总监进行访谈。
√
等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
√
性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责
露义务
√
程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:
查阅了上市公司最新章程以及相关制度,取得公司内部审计人员及审计委员会名
单,取得公司内部审计部门和审计委员会的工作计划或工作报告,查阅了公司
总监进行访谈。
√
(如适用)
√
计部门(如适用)
√
门提交的工作计划和报告等(如适用)
√
进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如 √
适用)
√
进行一次审计(如适用)
√
员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
√
员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
√
制评价报告(如适用)
√
完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
查阅上市公司信息披露文件,重大信息的传递披露流程文件,内幕信息管理和知
情人登记管理情况,信息披露管理制度,会计师出具的内部控制审计报告,检索
公司舆情报道,对高级管理人员进行访谈。
√
披露管理制度的相关规定
√
站刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:
查阅公司章程及相关制度文件;查阅相关交易明细,查阅决策程序和信息披露材
料,分析关联交易的定价公允性;查阅公司与控股股东及其关联方的资金往来明
细及相关内部审议文件、信息披露文件,查阅发行人及其控股股东关于是否存在
违规占用发行人资金的说明,查阅会计师关于 2025 年度控股股东及其他关联方
占用发行人资金情况的专项报告,对财务总监进行了访谈。
√
间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
等情形
√
审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:
查阅了公司募集资金管理使用制度,查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金
使用明细账,并对大额募集资金支付进行凭证抽查,查阅募集资金使用信息披露
文件和决策程序文件,实地查看募集资金投资项目现场,了解项目建设进度及资
金使用进度,取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募
集资金使用情况鉴证报告,访谈公司财务总监。
√
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者 √
偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
√
是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:
实地查看经营场所,查阅同行业上市公司及市场信息,查阅公司定期报告及其他
信息披露文件,访谈公司高级管理人员。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:
查阅定期报告、募集说明书等记载的公司及股东的公开承诺,检查承诺实现情况。
(八)其他重要事项
现场检查手段:
信息披露文件进行比对。
支付原因。
续督导期内公司金额较大的合同文件及审批单,查询前述合同之交易对手方的工
商信息。
经营环境,查阅同行业上市公司的定期报告,对公司财务总监进行访谈。
√
风险
求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
不存在。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司
保荐代表人:
王建文 谢锐楷
保荐人:中信证券股份有限公司
(加盖公章)
年 月 日