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*ST亚振: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告-中审亚太审字(2026)003823号

来源:证券之星

2026-04-30 06:08:52

      中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
             关于亚振家居股份有限公司
           非经营性资金占用及其他关联资金
            往来情况汇总表的专项审核报告
                       中国·北京
                     BEIJING CHINA
           目   录
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)   China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
           关于亚振家居股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                 的专项审核报告
                                中审亚太审字(2026)003823 号
亚振家居股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,在审计了亚振家居股份有限公司(以下简称“亚振家居”
                                 )
合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础
上,对后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。
  按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》
               (证监会公告[2022]26 号)等有关规定,编
制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是亚振家居管理层的责任,
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
  我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
  我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计亚振家居 2025 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不
一致。
  为了更好地理解亚振家居 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)   China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
 本审核报告仅供亚振家居 2025 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其
他目的。
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:欧阳鑫(项目合伙人)
         (盖章)                               (签名并盖章)
                             中国注册会计师:王晓林
                                            (签名并盖章)
         中国·北京                                 二〇二六年四月二十九日

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