大秦铁路股份有限公司
关于信永中和会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
根据财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》等相关要求,大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)对
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)在 2025 年度
审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、会计师事务所聘任情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十一次会议及于 2025 年 5 月
务报表审计机构。
二、资质条件及执业记录
(一) 资质条件
信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8
号 富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭小青先生。截至 2025 年 12 月 31 日,信永
中和 合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告
的 注册会计师人数超过 700 人。”)
信永中和的首席合伙人谭小青,中国国籍,具有中国注册会计师资格。
截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务
收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司年
报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传
输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水
生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,
租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。
信永中和承做大秦铁路 2025 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和
项目质量控制复核人的基本信息如下:
拟签字项目合伙人:朱娟娟女士,2009 年获得中国注册会计师资质,2009 年
开始从事上市公司审计,2016 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟担任质量复核合伙人:谭小青先生,1993 年获得中国注册会计师资质,
开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 8 家。
拟签字注册会计师:王存英女士,2012 年获得中国注册会计师资质,2012 年
开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016 年开始在本所执业,2025 年开始为本公
司提供审计服务,近三年签署的上市公司超过 3 家。
(二) 执业记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2025 年年度报
告工作要求,信永中和对公司 2025 年度财务报告进行了审计,同时对 2025 年度控
股股东及其他关联方资金占用情况、2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷
款等金融业务情况、2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具了专
项报告。
在执行审计及其他专项鉴证工作的过程中,信永中和就会计师事务所和相关
审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
和治理层进行了沟通,有效的提升了工作的准确性。
四、公司对信永中和履职的评估情况
信永中和在从事公司 2025 年度审计服务过程中,能够遵循独立、客观、公正
的执业准则,恪尽职守、勤勉工作;出具的审计报告能够反映公司 2025 年的财务
状况及经营成果;配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力,能够按照年度
审计工作的计划完成审计工作,满足公司年度审计工作的要求。
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