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力合科技: 关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星

2026-04-23 05:45:16

             力合科技(湖南)股份有限公司
     力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大信会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)作为公司 2025 年度财务审计机构。根
据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》,公司对大信会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具
体情况如下:
一、 资质条件
     大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年,
海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了
分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳
大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年
的证券业务从业经验。
     首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3914
人,其中合伙人 182 人,注册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。
中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报
审计客户 221 家(含 H 股),平均资产额 195.44 亿元,收费总额 2.82 亿元。主
要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生
产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司(指
拟聘任本所的上市公司)同行业上市公司审计客户 146 家。
二、 执业记录
     签字项目合伙人:上官胜,拥有注册会计师执业资质。2010 年开始从事上
市公司审计,2009 年成为注册会计师,2009 年开始在本所执业,2022 年开始为
本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有 6 家。具备相应专业胜
任能力。
     签字注册会计师:潘吉,2020 年成为注册会计师、2021 年开始从事上市公
司审计、2021 年加入大信会计师事务所并执业;近三年签署上市公司 1 家,签
署新三板挂牌公司 1 家。具备相应专业胜任能力。
     独立复核合伙人:张权,拥有注册会计师、税务师执业资质及律师职业资格。
在大信执业。具备相应专业胜任能力。
     签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
     签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影
响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。
三、 工作方案
合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开。大信全
面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求,制定了详细的审计计
划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
四、 人力及其他资源配置
     大信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人和项目现场负责人均由资深审
计服务人员担任。
五、 信息安全管理
     公司在聘任合同中明确约定了大信在信息安全管理中的责任义务。大信制定
了涵盖档案管理、保密制度等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实
施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理,并能够有效执行。
六、 投资者保护能力
  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基
金计提和职业保险购买符合相关规定。
七、 2025 年度会计师事务所履职情况
  大信按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执
业规范及公司 2025 年年报工作安排,对公司 2025 年度财务报告及截至 2025 年
公司募集资金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况
等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。大信出具了标准无保留意见的审计报
告。公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;公司管
理层编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如
实反映了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。在执行
重大错报风险、年度审计重点、关键审计事项、初审意见等与公司管理层进行了
沟通。
八、 总体评价
  公司认为,大信会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,
遵守独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了 2025 年度财务报告、内部控
制的审计工作。
                       力合科技(湖南)股份有限公司

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2026-04-22

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