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概伦电子: 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海概伦电子股份有限公司内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-04-16 00:42:50

                   上海概伦电子股份有限公司
                          内部控制审计报告
                           德皓内字[2026]00000043 号
     北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
         上海概伦电子股份有限公司
           内部控制审计报告
          (截止 2025 年 12 月 31 日)
             目      录             页 次
一、   内部控制审计报告                     1-2
          内 部 控 制 审 计 报 告
                           德皓内字[2026]00000043 号
上海概伦电子股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了上海概伦电子股份有限公司(以下简称概伦电子)
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》
               、《企业内部控制应用指引》
                           、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
                         德皓内字[2026]00000043 号内部控制审计报告
  有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,概伦电子于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
  基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
  制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:
                                                  张瑞
        中国·北京                中国注册会计师:
                                                  吴萌
                                二〇二六年四月十五日

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