浙江方正电机股份有限公司
对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务 所
(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)作为公司 2025 年度财务
报告及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管
理委员会、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《国有
企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同会计师事务所 2024
年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为致同会计师事务所资质、
制度等方面合规、有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况
如下:
一、资质条件:
(一)基本信息
致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)是中国最早的会
计 师 事 务 所 之 一 , 成 立 于 1981 年 。 致 同 总 部 设 于 北 京 , 是 Grant
ThorntonInternational Ltd(GTIL,致同国际)在中国唯一的成员所,英文名
称为 Grant Thornton。致同是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准
从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之
一;同时也是首批获得 H 股企业审计资格的内地事务所之一,并在美国 PCAOB
注册。
截至 2025 年末,致同从业人员近 6,000 人,其中合伙人 244 名,注册会计
师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证券
业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造
业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水
生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌
公司客户 166 家,审计收费 4,156.24 万元。
(二)投资者保护能力
致同已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
(三)诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施
处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分
(三)聘任年审会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二十三次会议及于 2025 年 5
月 7 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》,同意续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计
机构,聘期 1 年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年报的工作安排,致同会计师事务所对公司 2025 年度财务
报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。致同会计师事务所出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控
制审计报告。在执行审计工作的过程中,致同会计师配备了训练有素且经验丰富
的专业团队, 执行统一规范的业务质量管理体系,运用职业判断,并保持职业
怀疑,与管理层就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审
计调整事项、初审意见等进行了充分沟通;并能够根据计划安排按时提交各项工
作,充分满足了公司报告披露的时间要求。
三、总体评价
公司认为致同会计师事务所具有从事证券、期货相关业务审计资格,具备良
好的职业操守和业务素质,能够按照中国注册会计师的执业准则,独立、勤勉、
尽责地履行审计职责,按照审计计划完成各项审计工作,出具的审计报告客观、
完整、清晰。
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