|

股票

北化股份: 北方化学工业股份有限公司内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-04-07 21:18:11

北方化学工业股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZG10345 号
            北方化学工业股份有限公司
                内部控制审计报告
       (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止)
                   目     录                     页   次
一、   内部控制审计报告                                      1-2
          内部控制审计报告
                          信会师报字[2026]第 ZG10345 号
北方化学工业股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了北方化学工业股份有限公司(以下简称北化股份)
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是北化股份董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
            内控审计报告第 1 页
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,北化股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  立信会计师事务所         中国注册会计师:
  (特殊普通合伙)
                   中国注册会计师:
    中国·上海          2026 年 4 月 3 日
               内控审计报告第 2 页

证券之星资讯

2026-04-07

首页 股票 财经 基金 导航