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苏豪弘业: 苏豪弘业2025年内控审计报告

来源:证券之星

2026-04-07 21:18:00

                     苏豪弘业股份有限公司
                      内部控制审计报告
                     苏亚审内〔2026〕2 号
审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层
邮   编:210019
传   真:025-83235046
电   话:025-83235002
网   址:www.syjc.com
电子信箱:info@syjc.com
                                      特 殊
  苏亚金诚会计师事务所(                        普通合伙   )
                  苏 亚 审 内〔2026〕2 号
              内部控制审计报告
苏豪弘业股份有限公司全体股东:
     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
苏豪弘业股份有限公司(以下简称苏豪弘业)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的
有效性。
     一、企业对内部控制的责任
     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏豪弘业董事会的责
任。
     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
     三、内部控制的固有局限性
     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,苏豪弘业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
   苏亚金诚会计师事务所              中国注册会计师:
     (特殊普通合伙)
                           中国注册会计师:
     中国    南京市             二〇二六年四月七日

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2026-04-07

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