|

股票

星图测控: 中科星图测控技术股份有限公司内部控制审计报告

来源:证券之星

2026-03-20 22:17:20

中科星图测控技术股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZG10666 号
   中科星图测控技术股份有限公司
       内部控制审计报告
内部控制审计报告            1-2
            内部控制审计报告
                              信会师报字[2026]第 ZG10666 号
中科星图测控技术股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了中科星图测控技术股份有限公司(以下简称星图
测控)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、 企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是星图测控董事会的责任。
  二、 注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、 内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
  四、 财务报告内部控制审计意见
  我们认为,星图测控于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
               内控审计报告 第 1 页
 (此页无正文)
立信会计师事务所           中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
                   中国注册会计师:
 中国•上海             2026 年 3 月 20 日
           内控审计报告 第 2 页
 此
不 证
 能 复
  作 印
   为 件
    他 仅
     用 作
      。 为
            报
             告
                书
                 附
                    件
                        使
                         用
                             ,
 此
不 证
 能 复
  作 印
   为 件
    他 仅
     用 作
      。 为
         报
            告
             书
                附
                 件
                    使
                        用
                         ,

证券之星资讯

2026-04-03

证券之星资讯

2026-04-03

首页 股票 财经 基金 导航