来源:证星每日必读
2026-08-26 01:43:15
截至2026年8月25日收盘,博众精工(688097)报收于47.47元,下跌1.86%,换手率1.44%,成交量6.43万手,成交额3.02亿元。
8月25日主力资金净流出2711.18万元,占总成交额8.98%;游资资金净流入1984.16万元,占总成交额6.57%;散户资金净流入727.03万元,占总成交额2.41%。
截至2026年8月10日公司股东户数为1.58万户,较7月31日增加186.0户,增幅为1.19%;户均持股数量由2.86万股减少至2.82万股,户均持股市值为120.76万元。
2026年中报显示,上半年度公司主营收入32.36亿元,同比上升72.44%;归母净利润2.57亿元,同比上升58.18%;扣非净利润9787.41万元,同比上升27.92%;其中2026年第二季度单季度主营收入17.55亿元,同比上升54.04%;单季度归母净利润2.29亿元,同比上升18.16%;单季度扣非净利润1.14亿元,同比上升0.69%;负债率66.96%,投资收益1.63亿元,财务费用9631.27万元,毛利率29.16%。
公司总资产15,974,502,281.83元,较上年度末增长24.38%;归属于上市公司股东的净资产5,077,724,371.77元,较上年度末增长6.23%;营业收入3,235,850,808.33元,同比增长72.44%;利润总额267,562,039.79元,同比增长76.78%;归属于上市公司股东的净利润257,230,511.82元,同比增长58.18%;扣除非经常性损益的净利润97,874,057.33元,同比增长27.92%;经营活动产生的现金流量净额为-590,013,929.32元,同比减少297.78%;加权平均净资产收益率5.22%,基本每股收益0.576元/股,研发投入占营业收入比例9.96%。
2022年向特定对象发行股票募集资金净额982,949,093.27元;截至2026年6月30日,募集资金专户余额176,494,464.72元,累计投入募投项目631,221,554.75元;报告期内使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金;未发生募投项目变更、置换、超募资金使用等情况;募集资金存放与使用符合监管要求。
2026年8月24日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》,对《财务管理制度》《对外捐赠管理制度》《内部审计管理制度》进行修订;修订后制度已在上海证券交易所网站披露。
2026年9月3日15:00–16:00通过上海证券报·中国证券网路演中心举行2026年半年度业绩说明会,以网络文字互动形式交流;参会人员包括董事长兼总经理吕绍林、董事会秘书余军、财务总监黄良之及独立董事秦非;投资者可于9月2日17:00前通过指定邮箱提交问题。
2026年上半年实现营业收入32.36亿元,同比增长72.44%;归母净利润2.57亿元,同比增长58.18%;在手订单95.68亿元;研发投入3.22亿元,同比增长36.78%;持续推进并购整合与全球化布局;实施2025年度分红,每10股派1.48元(含税)。
制度涵盖财务管理体制、财务会计管理、预算管理、税务管理、资产管理、负债管理、收入成本费用管理、利润分配、财务报告与分析、会计档案、财务信息系统及财务监督等内容;依据《公司法》《会计法》《企业会计准则》等制定;适用于公司及全资、控股子公司;由董事会领导,财务总监组织实施,财务部门承担核算与监督职责;年度财务报告须经具有证券从业资格的会计师事务所审计;实行统一会计政策,加强预算、税务、资产和资金管理,规范财务信息披露。
制度明确内部审计职责、权限和工作程序;适用于公司及全资、控股子公司和分公司;审计部对董事会负责,接受审计委员会监督;开展经营审计、财务审计、信息系统审计、舞弊调查和专项审计等确认活动及咨询类服务;规定年度审计计划制定、审计小组组建、审计方式确定、审计通知书签发、审计实施、审计报告提交、跟踪审计及档案管理流程;审计部至少每季度向审计委员会报告工作,重大内部控制缺陷须及时上报;明确违反制度行为的处罚措施及审计人员职业纪律要求。
制度规范公司及下属企业对外捐赠行为;捐赠类型包括公益性、救济性和其他捐赠,对象为合法公益组织、事业单位、政府部门或弱势群体;捐赠资产限于公司有权处分的现金或实物,禁止捐赠主要固定资产或权属不清财产;审批权限:重大捐赠需经董事会或股东大会审议,小额捐赠由总经理审批;捐赠须纳入预算管理,禁止先捐后报;由总裁办归口管理,审计部门监督;已承诺捐赠须诚信履行。
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