来源:股百科
2026-08-14 21:47:14
2026年8月15日,深圳齐心集团股份有限公司(002301)发布2026年半年度报告。公司上半年实现营业收入48.12亿元,同比增长0.81%;归属母公司净利润7677.39万元,同比下降12.25%;扣非归母净利润7363.06万元,同比下降7.68%;经营活动产生的现金流量净额1.67亿元,同比增长40.50%。基本每股收益0.11元,同比下降8.33%;加权平均净资产收益率2.46%,较上年同期下降0.34个百分点。
公司主营业务为B2B办公物资数字化集采,已从单一办公物资采购平台升级为覆盖办公物资、MRO工业品、员工福利、营销物料等多场景的综合物资集采服务平台。从业务结构看,B2B办公物资业务实现收入47.87亿元,同比增长1.11%,占营收比重99.48%;其他业务收入2503.07万元,同比下降36.08%。分地区看,中国境内收入45.01亿元,同比增长1.21%;欧美收入2.48亿元,同比增长1.13%;亚洲(不含中国)收入5779.88万元,同比下降23.66%。B2B业务毛利率8.73%,与上年同期持平。
根据中国物流与采购联合会发布的《2026数智采购供应链发展报告》,2025年全国企业物资采购总额196.3万亿元,同比增长4.2%,数字化采购渗透率为11.8%。行业正由"规模扩张"向"高质量精细化发展"平稳过渡。公司累计服务优质客户超8万家,深度合作头部大型客户200余家,其中已服务超60家央企。报告期内,公司持续深化AI技术应用,累计上线100余个AI应用场景,月均自动化履约订单超10万单,自动化占比达83%。
半年报显示,齐心集团2026年上半年业绩"增收不增利"的主要原因:一是财务费用大幅增加,报告期财务费用为-1426.80万元(净收益),而上年同期为-4058.64万元(净收益),同比增加64.85%,主要系报告期汇率变动导致汇兑损失较上年同期增加所致;二是营业成本增幅略高于营收增幅,营业成本43.78亿元,同比增长0.90%,高于营收0.81%的增速;三是管理费用7874.19万元,同比增长3.96%,对利润形成一定侵蚀。
从费用端看,报告期销售费用2.51亿元,同比下降1.31%,费用管控有所成效;管理费用7874.19万元,同比增长3.96%;研发投入3035.36万元,同比下降2.23%。值得注意的是,财务费用的大幅波动成为拖累净利润的核心因素——受国际汇率震荡下行影响,公司外币产生汇兑损失,而上年同期为汇兑收益,导致财务费用口径的净收益大幅缩水。
资产与风险方面,截至报告期末公司总资产89.35亿元,较上年末增长3.72%;归母净资产31.31亿元,较上年末增长1.51%。货币资金42.17亿元,占总资产47.20%,资金储备较为充裕;但短期借款从上年末的4.01亿元大幅攀升至7.09亿元,增幅达76.85%,短期偿债压力有所加大。应收账款31.28亿元,占总资产35.01%,规模较大,需关注回款风险。存货1.93亿元,占总资产2.15%,较上年末增长13.01%。
此外,公司于2026年4月收到深圳证监局《行政监管措施决定书》,因存在资金管控不严格、与控股股东人员及场所混同、现金流量发生额列报不准确、2022年至2024年商誉减值计提不审慎等情形,被责令改正,相关责任人被出具警示函。公司已按要求完成整改。控股股东齐心控股于2026年5月至6月期间合计增持公司股份1438万股,占总股本1.99%,成交总金额约1.10亿元,彰显对公司发展的信心。公司拟以总股本7.24亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),合计派发约5068.06万元。
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