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铂力特:5月21日召开业绩说明会,投资者参与

来源:证星公司调研

2026-05-26 12:45:16

证券之星消息,2026年5月22日铂力特(688333)发布公告称公司于2026年5月21日召开业绩说明会。

具体内容如下:
  投资者提出的问题及公司回复情况
  公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:问:请公司目前自由设备有多少台?是否具备承接大量订单的能力?
答:您好,截止2025年年底,公司累积激光数量5200余个,感谢您的关注!

问:公司产能布局目前进展如何,与1年前相比有哪些变化?
答:您好,2025年,铂力特持续推进产能布局,公司金属增材制造产业创新能力建设项目(三期)、金属增材制造大规模智能生产基地建设项目(四期)按计划稳步推进,多个地块取得关键阶段性进展。三期项目旨在全面提升公司在创新研发与智能制造领域的核心竞争力,整体规划建设分B、C、D三个地块。B地块于2022年7月举行开工仪式,C、D地块于2024年3月开工。其中,B地块厂房主体已完工,进入后期施工阶段;C地块部分厂房已完成主体结构施工,进入验收阶段,D地块建设工作也在持续推进中。四期项目分E、F两个地块推进,其中E地块于2023年5月开工,2024年12月竣工,目前已投入使用,F地块已进入开工建设阶段。感谢您的关注!

问:国内金属 3D 打印行业竞争加剧,公司核心壁垒(技术 / 产能 / 客户)如何巩固?与国际厂商差距及追赶节奏?谢谢
答:您好,公司在持续巩固航空航天等战略领域市场地位的同时,大力拓展3C电子、商业航天、机器人、能源动力、汽车、医疗、模具等新兴民用市场,构建多元化业务结构。针对不同行业及客户的差异化需求,提供从设计优化到终端零部件的全流程解决方案。持续提升产品交付质量、成本竞争力和服务响应能力,发挥金属增材制造全产业链一体化服务优势。通过优化客户服务体系,为客户提供覆盖售前、售中、售后的专业化支持,增强客户黏性与市场渗透能力。感谢您的关注!

问:相较华曙高科,公司在收入和利润规模皆超过华曙,但市值和股价表现不及华曙高科,是不是公司竞争力弱于华曙高科?
答:您好,在金属增材制造技术工程化落地、工业化量产及产业化应用维度,公司依托完善的工艺体系、成熟的质量管控及批量生产保障能力,产业化应用深度与工业化量产成熟度已具备全球竞争优势,整体工业化落地应用水平处于国际前列。感谢您的关注!

问:公司募投项目"金属增材制造大规模智能生产基地"原定2025年12月达产,已延期至2027年6月,截至2025年9月末累计投入进度仅31.99%。项目延期的深层原因是什么?目前F地块的建设工程进度到了哪个阶段,该产能规划与潜在市场需求的匹配度如何?
答:您好,公司“金属增材制造大规模智能生产基地项目”的F地块,由于受土地供给因素、文物勘探、考古发掘等影响,导致政府将该地块挂地出让时间推迟至2024年9月,进而导致整体建设进度有所放缓。公司一直积极推动募投项目建设,2024年9月底取得《国有建设用地使用权挂牌出让结果通知书》,2025年5月取得《建设用地规划许可证》后进入建设期,F地块已进入开工建设阶段。预计项目建成后,将大幅提升公司金属增材定制化产品的产能,全面提升在航空航天、工业等应用领域的批量化生产能力。感谢您的关注!!

问:公司于2025年12月31日收到证监会《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。截至年报披露日,调查仍在进行中。请介绍立案调查的最新进展?是否已形成初步调查结论?可能的违规事项涉及哪个会计期间或哪些交易?是否存在退市或其他重大合规风险?谢谢
答:您好,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。目前公司各项生产经营活动正常有序开展。感谢您的关注!

问:公司2025年末研发人员688人,较上年减少约20人,研发人员占员工比例从23.59%降至19.48%。在行业技术加速迭代的关键期,研发团队规模缩减的决策逻辑是什么?公司在核心技术人员保留方面采取了哪些措施?
答:您好,2025年年末研发人数688人,上期数为646人,绝对值是增加的。比例下降主要为两方面1、生产人员的增速大过于研发人员;2、研发人员的录用质量要求进一步提高。在核心人才保留方面,目前会通过市场薪资持续对标、多元晋升通道开放等方式予以激励和保留。感谢您的关注!

问:公司2025年境外收入1.62亿元同比增长100.24%,表现出较高增速。请公司境外收入主要来自哪些地区?随着国际地缘政治风险和关税政策变化,2026年海外业务是否会受到影响?公司在国际市场的长期目标是什么?谢谢
答:您好,2025年公司海外销售主要是欧洲、中东、日韩等。受国际经济环境和国际地缘政治因素产生的关税,汇率等问题对公司出口业务带来一定不确定性。公司加快海外市场布局与本地化服务能力建设,完善海外子公司运营,深化与北美、东亚、东南亚、中东、非洲等区域优质代理商的合作网络,持续拓展海外销售与技术服务渠道,推动金属增材制造在全球范围内的规模化应用与产业化发展。感谢您的关注!

问:2025年末短期借款9.67亿元、长期借款6.22亿元,较年初分别增长91.83%、61.00%,财务费用1785.69万元同比增长76.27%。2026年一季度利息费用继续增长。2026年全年债务水平和财务费用趋势如何?当前的有息负债率及利息保障倍数是否在安全范围内?
答:您好,公司将合理利用财务杠杆,控制负债水平,保障公司持续健康、高质量发展。感谢您的关注!

问:2025年工业领域收入首次反超航空航天(工业8.94亿元 vs 航空航天8.83亿元),但工业毛利率仅30.16%低于航天的45.22%,且同比下降3.84个百分点。在收入结构向工业倾斜的背景下,毛利率中枢是否会持续下行?公司通过什么手段来稳定或升综合毛利率?谢谢
答:您好,因公司客户行业特点造成上述业务合同的取得多集中在下半年,加之公司 3D 打印定制化产品和 3D 打印自研设备生产周期的原因,交付也是下半年较多。因此,公司经营业绩存在季节性波动风险。随着公司将持续开拓新的市场和应用领域,同时提高生产效率,加强成本管控,保障公司持续高质量发展。感谢您的关注!

问:您好公司领导!请公司在人形机器人领域除了和已知的优必选合作外,还有和其它品牌的机器人企业合作吗?
答:您好,2025年铂力特与优必选科技达成合作,为其提供了全流程的金属增材制造解决方案。同时,还与其他客户保持合作关系。感谢您的关注!

问:您好,想了解公司被立案调查一事目前整体推进进度,相关调查结论预计何时能够出具,公司是否已完成相关自查与整改工作。期待您的回复
答:您好,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。目前公司各项生产经营活动正常有序开展。感谢您的关注!

问:您好,在立案调查期间,在相关事项处理过程中,公司是否主动采取对接协调等方式推动事情妥善解决?
答:您好,目前公司各项生产经营活动正常有序开展。感谢您的关注!

问:薛总您好!公司被立案调查什么时候出结果?公司股票跌跌不休是什么原因?为什么在大幅回调的时候公司减持?
答:您好,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

问:您好,公司经营现金流目前改善情况如何,后续回款节奏是否向好。期待您的回复。
答:您好,公司将在各个行业加大收款力度,控制资金支出,从而改善公司经营性现金流。感谢您的关注!

铂力特(688333)主营业务:公司是一家专注于工业级金属增材制造(3D打印)的高新技术企业,为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案,业务涵盖金属3D打印原材料的研发及生产、金属3D打印设备的研发及生产、金属3D打印定制化产品服务、金属3D打印工艺设计开发及相关技术服务(含金属3D打印定制化工程软件的开发等)。

铂力特2026年一季报显示,一季度公司主营收入3.26亿元,同比上升43.57%;归母净利润1677.58万元,同比上升212.21%;扣非净利润609.55万元,同比上升122.56%;负债率44.35%,投资收益478.22万元,财务费用1053.02万元,毛利率37.26%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为95.5。

以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1597.6万,融资余额减少;融券净流入426.05万,融券余额增加。

以上内容为证券之星据公开信息整理,不构成投资建议。

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2026-05-26

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