(原标题:青岛港国际(06198.HK)2025年度内部控制评价报告:有效且无重大缺陷)
金吾财讯|青岛港国际股份有限公司(06198.HK)于2026年3月30日发布了其2025年度内部控制评价报告。报告显示,在内部控制评价报告基准日,即2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制被评价为有效。同时,公司也未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。
该评价是在内部控制日常监督和专项监督的基础上进行的,评价范围覆盖了公司本部及下属主要分公司和子公司,涉及集装箱处理、干散杂货处理、液体散货处理、物流及港口增值服务等多个业务板块。评价结果显示,公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。
报告还提到,公司在2025年度内根据《企业内部控制基本规范》及相关指引持续完善风控体系,确保内控架构与经营规模、业务范围及风险承受度动态适配,总体运行情况良好。公司已采取措施整改在内部控制评价过程中发现的少量一般缺陷,这些整改措施对公司财务报告和非财务报告内控体系的有效运行不构成实质影响。
青岛港国际表示,2026年将继续优化制度体系,加大内控执行力度,深化数智化监督手段应用,以支持其建设世界级港口群及“双一流”企业的战略目标。