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华能国际电力股份(00902.HK)2025年度财务报告内部控制审计报告

来源:金吾财讯

2026-03-25 06:48:16

(原标题:华能国际电力股份(00902.HK)2025年度财务报告内部控制审计报告)

金吾财讯|华能国际电力股份有限公司(00902.HK)于2026年3月25日发布了2025年度财务报告内部控制审计报告。报告中指出,按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,华能国际电力股份有限公司在2025年12月31日的财务报告内部控制有效性方面,已经在所有重大方面保持了有效。 报告中强调,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,因此,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 此外,报告中提到,董事会负有建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性的责任。而注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 综上所述,华能国际电力股份有限公司在报告期内的财务报告内部控制表现稳定且符合规定,但公司应持续关注和应对内部控制的潜在风险和局限性。

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2026-03-24

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