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中简科技: 内部审计制度(2026年8月)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-08-27 07:39:17

中简科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围包括财务审计、内控审计和专项审计,审计部对董事会负责,向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计机构的职责权限、工作程序、审计结果运用及人员奖惩等内容,要求对公司各内部机构、控股子公司及重大影响的参股公司进行审计监督,并定期向审计委员会报告审计情况。制度还明确了审计部在检查财务收支、内部控制、风险管理等方面的权限,以及对违法违规行为提出处理建议的职能。

证券之星资讯

2026-08-26

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