来源:证券之星公司公告
2026-08-20 00:43:42
陕西宝光真空电器股份有限公司于2026年8月18日经第八届董事会第十九次会议审议通过修订《内部审计管理制度》。该制度依据《中华人民共和国审计法》《公司章程》等有关规定制定,适用于公司及子公司。制度明确了内部审计的职责权限、工作程序、结果运用、人员管理及奖惩机制等内容,强调审计独立性、客观性,规范了审计计划、实施、整改、归档等流程,并要求建立审计发现问题整改责任制,强化审计结果在考核任免中的应用。
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