|

股票

绿控传动: 内部控制鉴证报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-07-31 00:29:08

容诚会计师事务所对苏州绿控传动科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。审计报告由注册会计师欧昌献、彭敏、陈敏签署,出具日期为2026年3月20日。

证券之星资讯

2026-07-30

首页 股票 财经 基金 导航