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晋西车轴: 晋西车轴股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-07-15 22:58:59

晋西车轴股份有限公司制定《内部审计管理制度》,明确内部审计工作职责、权限和程序。制度规定公司设立审计部,在党委和董事会领导下开展工作,负责财务收支、经济活动、内部控制和风险管理等方面的审计监督。审计部有权参加相关会议、调阅资料、开展调查、提出整改建议,并对审计发现问题进行跟踪检查。制度还明确了审计计划制定、审计实施程序、质量控制、审计结果运用及整改责任机制等内容,强化内部审计的独立性、客观性和权威性。

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