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欣兴工具: 内部控制鉴证报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-07-09 23:35:08

浙江欣兴工具股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会认为,截至内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司治理结构、组织机构、资金管理、采购销售、资产管理等主要业务和高风险领域。天健会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性出具了无保留审计意见。

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