来源:证券之星公司公告
2026-06-30 07:37:16
公司2025年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,触及北京证券交易所股票上市规则第10.4.2条规定,需披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示。公司已对内部控制缺陷开展整改,非经营性资金占用款项已全额归还,在建工程缺陷整改及工程造价评估正在推进,同时强化资金管控、完善项目管理和提升合规意识。公司将至少每月披露一次进展,直至风险消除或被实施退市风险警示。
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2026-06-30
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