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*ST华西: 《内部控制评价办法》(2026年6月修订)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-06-30 02:16:51

华西能源工业股份有限公司制定内部控制评价办法,明确内部控制评价的目标、范围、原则、组织职责、程序方法、缺陷认定标准及报告编制与披露要求。办法适用于公司本部及合并报表范围内的全资或控股子公司等单位,评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等方面。内部控制缺陷分为重大、重要和一般缺陷,分别从财务报告和非财务报告两个维度进行定性与定量认定。评价报告经管理层审核、审计委员会审议、董事会批准后对外披露。

证券之星资讯

2026-06-29

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