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腾亚精工: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-06-26 00:22:22

致同会计师事务所对南京腾亚精工科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师基于审计工作发表意见。

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