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南新制药: 内部审计制度(2026年4月修订)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-05-01 22:19:44

湖南南新制药股份有限公司修订《内部审计制度》,明确内部审计机构在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序及具体实施内容,包括财务审计、内控审计、合同审计、高管离任审计、募集资金使用审计等,并要求定期提交审计报告和内部控制评价报告。内部审计机构需保持独立性,对发现的重大问题及时向董事会审计委员会报告。

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